2021非財政人員財務預算培訓藍色卡通插畫風商務PPT模板


非財務人員財務預算培訓Financial budget training2020
目錄Contents預算是什么企業(yè)預算預算內容預算的監(jiān)督與控制預算調整
Financial budget trainingPAR01財務預算是什么
預算是什么預算就是預測的量化過程,是每一個高級管理人員的必修課;預算是什么?
預算編制主要是財務部的工作,其他部門只需要了解和知曉,必要時給予財務部一定的協(xié)助就可以了。幾個錯誤的認識:預算編制工作只要在年初的時候開始就可以了,完成之后可以用來指導整個年度的工作;03預算就是應該體現公司投資者與經營層的想法,從上往下地推進編制工作;02預算就是指一套涵蓋所有會計科目的表格,最終得出公司明年的損益表、資產負債表和現金流量表的具體預測結果;01預算是什么04
Financial budget trainingPAR02企業(yè)預算
企業(yè)在不同階段需要不同的預算模式以資本預算為基礎以銷售預算為基礎成熟期間以成本控制為基礎以現金流量為基礎企業(yè)預算創(chuàng)業(yè)期間衰退期間成長期間
企業(yè)有哪些需要預算?企業(yè)預算
費用預算資產預算資產預算外部投資預算企業(yè)預算
Financial budget trainingPAR03預算內容
預算內容
通常由銷售部負責,財務部需要提供在財務角度上的意見銷售預算包括什么?(建議:盡量明細,客觀可行)準確的銷售收入預測是一-個好的年度財務預算的關鍵主要依賴于銷售和市場部i門]的專業(yè)知識和判斷有信譽的第三方的市場調查和分析有很高的參考價值預算內容
銷售預算需要成立跨部門的小組來共同討論,決定如何預測新項目或新產品的銷售銷售的估計盡量客觀多利用行業(yè)內的第三方分析預算內容
生產預算成本和費用1.最有可能做出準確的預算2.需要所有部門都參與3.生產預算必須要足以滿足銷售預算,保證有足夠的期末庫存。內容直接材料、運費和裝卸費直接人工折舊費用其他預算內容
生產預算-直接材料費預算內容直接材料屬于純粹的變動成本項目,需要與銷量建立一定的函數關系需要按每一種材料的使用量來計算成本對于材料種類眾多的企業(yè),特別需要在平時就維護好成本系統(tǒng)變通的方法是用上一個年度的單位成本或原材料占銷售的百分比加以調整作為今年的成本數據但是不精確會漏掉很多應該做的調整1234
生產預算-直接材料費物料清單1.考慮國產化2.材料使用量的改進- 降低損耗采購單價考慮采購價格,運費、裝卸費、進口關稅的變動匯率影響建議1.關注主要的,昂貴的材料2.一個日常維護做的好的成本核算系統(tǒng)能節(jié)省大量的時間預算內容
生產預算-間接制造費用預算注意折舊費用在不同核算對象間的分配主要就是指折舊費相對比較簡單注意新購的和已經提完折舊的設備預算內容1134
部門費用的編制步驟通常包括制造費用、營業(yè)費用和管理費用編制部門門費用預算的方法■零基預算■歷史數據加調整編制部門費用預算應該用零基預算的方法財務負責匯總,審核各部門的預算把所有的費用項目分類提供歷史數據以做參考設計給各個部門使用的工作表對各個成本中心的負責人提供培訓各個成本中心的負責人編制各自的明細預算部門費用的組成預算內容
1按照管理和報表的要求列出所有的費用項目和成本中心區(qū)分部門門可控費用和不可控費用把所有的成本中心和費用項目放進同一張表內作為財務控制總表與人有關的費用-工資、福利、加班以及工會費等與生產有關的費用-包裝、低值易耗品、維修費用、備件、輔助性物料以及水電費等與業(yè)務有關的費用-辦公費用、差旅費、招待費,電話費以及電腦有關的費用特殊項目-培訓、審計、咨詢、壞帳、政府稅收和規(guī)費以及其他公司特定的費用預算內容23對所有項目分類,并確定引起其變動的變量
給每一個成本中心準備單獨的工作表單第一點第二點整理好以前年度的各個成本中心的實際部門費用支出情況給各負責人參考第三點把相應的消息和有關的預測溝通給各個成本中心負責人第五點讓各個成本中心明確本次部門費用預算的要求第四點各個成本中心的負責人完成其部i門]預算第六點財務部需要審核,匯總所有的部門費用預算,并要求相關部門做出解析或修正預算內容
給每一個成本中心準備單獨的工作表單整理好以前年度的各個成本中心的實際部門費用支出情況給各負責人參考把相應的消息和有關的預測溝通給各個成本中心負責人讓各個成本中心明確本次部門費用預算的要求各個成本中心的負責人完成其部i門]預算財務部需要審核,匯總所有的部門費用預算,并要求相關部門做出解析或修正預算內容部門費用
人工預算■直接人工-生產數量和自動化程度■間接員工-所需的活動■直接人工-直接生產產品的工人,屬于變動成本■間接人工-屬于支援,管理和后勤方面,屬于半固定或固定成本■企業(yè)可根據管理的需要增加分類各個部門的人數由各個部門預測,由人事部審核,匯總各類薪酬福利成本預測,由人事部負責完成以上兩點最終由公司領導層決定預算內容
現金流量預算1.外匯匯率波動2.可能會有的高通脹率3.當地政府政策1.這個是財務部門的事情,我們先不去管它了。2.之后基本都是財務部門的事情了。要完成現金流量預測,需要首先完成資產負債表的預測作為跨國公司我們在做預算時面臨著特殊的問題:預算內容
其他預算固定資產投資預算權益性資本投資預算債券投資預算融資預算成立采購部門,對采購的時間、方式等進行預測;在物資需要前進場供應商關系大宗原材料囤積問題貨款付出時間原料檢驗費用等預算內容
Financial budget trainingPAR04預算的監(jiān)控與控制
●自我監(jiān)督●他人監(jiān)督:監(jiān)事會財務總監(jiān)其他相關職能部門業(yè)務監(jiān)控:重點環(huán)節(jié)監(jiān)控、合理環(huán)節(jié)監(jiān)控、和質量監(jiān)控有機結合資金監(jiān)控:結算監(jiān)控、審批環(huán)節(jié)監(jiān)控定期書面報告制度例會制度預算監(jiān)督主體預算監(jiān)控手段事先控制事后控制:反饋制度預算監(jiān)控與控制
制度的完善預算監(jiān)控與控制
生產成本傳統(tǒng)控制方法預算監(jiān)控與控制
應收賬款的控制1.客戶信用風險評估2.參考信用調查公司的風險報告3.客戶授信額度/期限的確定4.公司對客戶信用超期和超額的行動5.公司本身對風險的態(tài)度6.制定客戶對公司的重要程度以及風險大小建立信用管理體系客戶的訂單需要通過財務的信用審核,以確定有無超期或超額對有超期或超額的客戶訂單由更高的管理層批準發(fā)票和客戶的回款需及時地輸入信用管理系統(tǒng),使系統(tǒng)可以隨時反映最新的情況定期審視應收賬款的明細賬齡表,對超期或超額的客戶要通過銷售部門及時催款預算監(jiān)控與控制
按時付款與按時收款其實同等重要國外的供應商對其客戶的信用管理是非常嚴格的●更嚴厲的價格條款,如預付款●更高的單價●停止發(fā)貨定期審核應付賬款的明細賬齡表對有問題的發(fā)票及時跟蹤和解決提早付款同樣是問題應收賬款的控制預算監(jiān)控與控制
預算控制方法存貨的控制 明確存貨管理是誰的工作內容和責任財務基本上只是履行監(jiān)督的職能.預算監(jiān)控與控制
Financial budget trainingPAR05預算的調整
不事先聲明,幾乎不可調整預算向上與董事會相關,向下與每個人的考核相關,如預算與實際相差太遠,預算就失去了意義。市場需求發(fā)生變化,應該相應調整預算;企業(yè)內部資源發(fā)生變化,應該相應調整生產經營預算,并適當調整預算目標責任;增補臨時預算;外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化,應該調整預算,同時相應調整目標責任。預算調整原則預算能否調整?預算調整
預算調整程序預算調整
預算系統(tǒng)是實現企業(yè)目標的手段;企業(yè)首先應具備明確的戰(zhàn)略規(guī)劃,即公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度戰(zhàn)略行動計劃;企業(yè)目標就是預算目標;預算系統(tǒng)依附于企業(yè)總目標;戰(zhàn)略計劃就象憲法,不可操作,而預算更象基本法,我們必須逐條遵循。企業(yè)預算編制一般需要經過自 上而下,自下而上幾個反復,最終才能上下達成一致,得出最后的預算考核指標。預算調整步驟預算調整
版權聲明感謝您下載平臺上提供的PPT作品,為了您和辦圖網以及原創(chuàng)作者的利益,請勿復制、傳播、銷售,否則將承擔法律責任!辦圖網將對作品進行維權,按照傳播下載次數進行十倍的索取賠償!1.在辦圖網出售的PPT模板是免版稅類(RF:Royalty-Free)正版受《中國人民共和國著作法》和《世界版權公約》的保護,作品的所有權、版權和著作權歸辦圖網所有,您下載的是PPT模板素材的使用權。2.不得將辦圖網的PPT模板、PPT素材,本身用于再出售,或者出租、出借、轉讓、分銷、發(fā)布或者作為禮物供他人使用,不得轉授權、出賣、轉讓本協(xié)議或者本協(xié)議中的權利。更多精品PPT模板:http://www.888ppt.com/ppt/
非財務人員財務預算培訓Financial budget training2020
工圖網提供2021非財政人員財務預算培訓藍色卡通插畫風商務PPT模板供會員免費下載。更多精彩黨課PPT素材,盡在工圖網。
理財 財政 商務 投資 商業(yè) 財務匯報 報告 財政人員 非財政人員 預算 財務預算 財務培訓 插畫PPT 卡通PPT 商務PPT 工作培訓 財政工作 工作匯報 資金預算 Array
- 價格 會員免費
- 編號 11730909
- 大小 5.22MB
- 頁數 共37頁
2021年醫(yī)務人員黨課ppt2021年醫(yī)務人員講黨課ppt2021北方人才市場流動人才黨員學黨史 守初心專題網絡培訓班試題ppt2021大學生入黨積極分子黨的歷史培訓課件ppt2021年退休人員上半年思想匯報ppt2023新進人員黨風廉政培訓課件ppt2023財務反詐培訓ppt2023清風廉政插畫創(chuàng)意概述ppt2023醫(yī)院財務黨建培訓計劃方案ppt2023管理人員奉獻精神培訓ppt2023機關工作人員保密知識培訓ppt2023鄉(xiāng)鎮(zhèn)非公黨建培訓計劃ppt2023生產人員安全培訓ppt2023安全生產培訓ppt插圖2023醫(yī)院財務黨建培訓計劃內容ppt
