2022出差報銷明細下載
出差旅費報銷清單 出差人: 部門: 年 月 日出差日期地 點交通費膳雜費住宿費雜費其它費用合 計說 明月日起迄費用總計旅費總額(大寫)□人民幣 □美元萬 千 佰 拾 元 角 分 整預支旅費應(yīng)付(支)金額會計核準審核收款簽字
出差申請單(二)出差人姓 名服務(wù)部門職稱職 務(wù)代理人事 由日 期自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止計 天地 點預支旅費 萬 仟 佰 拾 元整備注 經(jīng)理: 人事: 主管: 出差人: 注:第一聯(lián)出差人作旅費報銷用,第二聯(lián)請送人事
XXXX國際股份集團有限公司總經(jīng)理辦公室文件二○一二年(行)字第0701號文員工出差管理制度第一章 總 則 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差流程,加強出差費用預算的管理,特制訂本制度。 本制度僅適用于金酮公司因公出差的員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。 本制度參照施健集團公司行政人
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費用報銷憑證的規(guī)范報銷單填寫費用報銷單需填寫完整:包括部門、日期、內(nèi)容、大小寫金額、合計數(shù).附件張數(shù)、報銷人及審批人員的簽字;注:金額處不能留有空格,金額要完整到元角分,在財務(wù)有借款的需注明;金額大寫要準確:零 壹至玖 拾 佰 仟 萬報銷原始憑證的要求原則上都必須是發(fā)票才能報銷可使用的收據(jù):購農(nóng)產(chǎn)品