2022出差報銷明細(xì)下載
出差旅費(fèi)報銷清單 出差人: 部門: 年 月 日出差日期地 點(diǎn)交通費(fèi)膳雜費(fèi)住宿費(fèi)雜費(fèi)其它費(fèi)用合 計說 明月日起迄?????????????????????
出差旅費(fèi)報銷清單 出差人: 部門: 年 月 日出差日期地 點(diǎn)交通費(fèi)膳雜費(fèi)住宿費(fèi)雜費(fèi)其它費(fèi)用合 計說 明月日起迄費(fèi)用總計旅費(fèi)總額(大寫)□人民幣 □美元萬 千 佰 拾 元 角 分 整預(yù)支旅費(fèi)應(yīng)付(支)金額會計核準(zhǔn)審核收款簽字
出差申請單(二)出差人姓 名服務(wù)部門職稱職 務(wù)代理人事 由日 期自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止計 天地 點(diǎn)預(yù)支旅費(fèi) 萬 仟 佰 拾 元整備注 經(jīng)理: 人事: 主管: 出差人: 注:第一聯(lián)出差人作旅費(fèi)報銷用,第二聯(lián)請送人事
XXXX國際股份集團(tuán)有限公司總經(jīng)理辦公室文件二○一二年(行)字第0701號文員工出差管理制度第一章 總 則 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差流程,加強(qiáng)出差費(fèi)用預(yù)算的管理,特制訂本制度。 本制度僅適用于金酮公司因公出差的員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。 本制度參照施健集團(tuán)公司行政人
一周出差預(yù)定報告表 姓名: 自 年 月 日~ 年 月 日星 期出 差 地 點(diǎn)事 由備 注星期一 月 日星期二 月 日星期三 月 日星期四 月 日星期五 月 日星期六 月 日
公司費(fèi)用月支出明細(xì)表-由作者第三個張震岳上傳,大小,總共頁,適用于財務(wù)等多種場景,包含了公司費(fèi)用月支出明細(xì)表,doc,公司日常費(fèi)用支出明細(xì)表,公司收支明細(xì)表,財務(wù)管理,記賬憑證,財務(wù)單據(jù),財務(wù)報表,辦公表格,財務(wù)統(tǒng)計報表,word財務(wù)單.財務(wù)報表樣本,財務(wù)報表分析
固定資產(chǎn)增減變動明細(xì)表單位:丹東市XXX風(fēng)景名區(qū)管理局 2012 年 1月 30 日項(xiàng)目名稱數(shù)量金額備注期初余額409819.1本期增加其中:電腦2900本期減少其中:期末余額412719.1注:房屋是否出租( 否 );設(shè)備是否出租( 否 )經(jīng)費(fèi)2022出差報銷明細(xì)下載
閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表-由作者macher8888上傳,大小,總共頁,適用于財務(wù)等多種場景,包含了閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表,公司,公司閑置固定資產(chǎn)統(tǒng)計表,財務(wù)管理,記賬憑證,財務(wù)單據(jù),財務(wù)報表,辦公表格,財務(wù)統(tǒng)計報表,word財務(wù)單.財務(wù)報表樣本,財務(wù)報表分析
2020年黨建工作任務(wù)分解及責(zé)任落實(shí)明細(xì)表-由作者三億她的甍i上傳,大小21.4 KB,總共2頁,適用于公文范文等多種場景,包含了2020,年,黨建工作,黨建,工作,任務(wù)分解,任務(wù),分解,及,責(zé)任,落實(shí),明細(xì)表,明細(xì)
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差 旅 費(fèi) 報 銷 單 年 月 日 單位:元報銷人所屬部門同行人員事由起止時間及地點(diǎn)交通費(fèi)住宿費(fèi)出差餐費(fèi)、交通等補(bǔ)貼月日起點(diǎn)月日終點(diǎn)交通工具單據(jù)張數(shù)2022出差報銷明細(xì)下載
國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)報銷單位出差日期:自 年 月 日起至 年 月 日止 共計 天 第 頁 單位:元姓名XXX職別技術(shù)員出差事由大理學(xué)習(xí)起訖日期起訖地點(diǎn)車船機(jī)費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)公雜費(fèi)住宿費(fèi)合計金額備注天數(shù)金額天數(shù)金額天數(shù)金額1結(jié)算情況預(yù)支數(shù):應(yīng)補(bǔ)數(shù):合計大
費(fèi)用報銷憑證的規(guī)范報銷單填寫費(fèi)用報銷單需填寫完整:包括部門、日期、內(nèi)容、大小寫金額、合計數(shù).附件張數(shù)、報銷人及審批人員的簽字;注:金額處不能留有空格,金額要完整到元角分,在財務(wù)有借款的需注明;金額大寫要準(zhǔn)確:零 壹至玖 拾 佰 仟 萬報銷原始憑證的要求原則上都必須是發(fā)票才能報銷可使用的收據(jù):購農(nóng)產(chǎn)品
2021年XX公司差旅費(fèi)報銷制度匯編-由作者畫江額上傳,大小4.21MB,總共15頁,適用于財務(wù)等多種場景,包含了公司 XX公司 差旅費(fèi) 報銷制度匯編 差旅費(fèi) 報銷 制度